Orden de Compra. Nº1193-46-SE10 "UNIDAD DE CHEQUEO MEDICO LTDA"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193-46-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2010
Nombre de la Orden de Compra UNIDAD DE CHEQUEO MEDICO LTDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
Proveniente de Licitación 1193-11054-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra C.A.R.
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia N° 4801 Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 103974,08
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor unidaddechequeomedico
Razón Social UNIDAD DE CHEQUEO MEDICO LTDA
R.U.T. 78.098.270-5
Sucursal unidaddechequeomedico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Ambulancias1UnidadServicios Ambulancias Area prortegida CAR, correspodiente a la Factura N° 0477. Servicios Ambulancias Area prortegida CAR, correspodiente a la Factura N° 0477. $ 547.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.232 $ 547.232
Total Neto $ 547.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.974
TOTAL OC $ 651.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.