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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1193-73-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Requerimiento N° 22 (lacteos) casino CAR. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1193-9-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
24111 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 4803 Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-03-2011 |
| DESPACHO | Despachar a Pedro de Valdivia 4803 Ñuñoa Santiago, Contacto Sra. Ximena de la Fuente, Fono: 02- 726 8139
NOTA IMPORTANTE: NO despachar, antes debe ser coordinado con la persona de contacto especificada anteriormente. (Los productos pueden ser devueltos)
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Proveedor |
Alimentos Osku S.A. |
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Razón Social |
ALIMENTOS OSKU S A
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R.U.T. |
96.847.540-1 |
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Sucursal |
Alimentos Osku S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 15 | Caja | 15 cajas de mermelada portion 20 grs aprox. (cada caja posee 200 mermeladas portion aprox). | |
$ 8.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.900
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$ 126.900
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Total Neto
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$ 126.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.111
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$ 151.011
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.