Orden de Compra. Nº1193180-7-AG25 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1193180-7-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BE
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DEL LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS
R.U.T. 60.511.060-6
Dirección de Facturación Plaza Los Héroes 415
Comuna Rancagua
Impuesto 153566,74
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes 415
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PAPELES AUSTRAL
Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA
R.U.T. 77.404.653-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PAPELES AUSTRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6BidónLAVALOZAS 5 LTS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36BotellaABRILLANTADOR PISO FLOTANTE 900 CC  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.492 $ 57.492
47131816
Desodorantes48BotellaDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY 360 ML (AROMAS)  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131805
Limpiadores de uso general24BotellaLUSTRAMUEBLE CREMA 250 CC  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131805
Limpiadores de uso general48BotellaLIMPIAVIDRIOS 500 CC GATIILO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
47131805
Limpiadores de uso general24BotellaLIMPIADOR CREMA CIF 750 GRM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.264 $ 30.264
39101601
ampolletas halógenas10UnidadAMPOLLETA LED 70 W LUZ FRIA  $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47131609
Magos para escobas o traperos30UnidadTRAPERO MICROFIBRA C/OJAL 50X70  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131502
Paños de limpieza20PackPAÑO ABSORVENTE ESPONJA X 3 UD  $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 50X70 X 10 UD  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA BASURA 70X90 X 10 UD  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131803
Desinfectantes domésticos30PaqueteTOALLAS DESINFECTANTES X 90 UD  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111704
Papel higiénico100RolloPAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SUAVE 500 MTS  $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
14111703
Toallas de papel80RolloTOALLA PAPEL JUMBO 250 MTS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
53131608
Jabones50SachetJABON LIQUIDO 750 ML  $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350
Total Neto $ 808.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.567
TOTAL OC $ 961.813


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.