Orden de Compra. Nº1195-355-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-339-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195-355-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1195-339-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Coyhaique
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Francisco Bilbao N° 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 33014,4
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao N° 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Rincón Patagónico
Razón Social RINCÓN PATAGÓNICO LIBRERIA SPA
R.U.T. 77.933.621-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Libreria Rincón Patagónico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas30BarraBARRA SILICONA 7.5 MM  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
31211508
Pinturas acrílicas6UnidadPINTURAS ACRILICAS 250ML COLORES BLANCO Y NEGRO.  $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220
60121236
Pinceles10UnidadPINCELES VARIOS TAMAÑOS   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PUNTA ROMA.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadESFERAS DE PLUMAVIT DE 9 O 10 CM DE DIÁMETRO.  $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadESFERAS DE PLUMAVIT DE 5CM DE DIÁMETRO.  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
27112904
Pistola de resina2UnidadPISTOLA DE SILICONA DE 10W, INCLUYE SWITCH ON/OFF.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
44121804
Borradores1UnidadBORRADOR DE PIZARRA.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60121302
Cuchillo cartonero2UnidadCARTONERO GRANDE CON GUIA LARGA.  $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180
31201601
Adhesivos químicos1Litro1 LITRO DE PEGAMENTO DE CONTACTO MARCA AGOREX O SIMILAR.  $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.990 $ 17.990
60123601
Pegamento de purpurina1LitroCOLA FRIA PARA MADERA   $ 12.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.790 $ 12.790
14111610
Cartulina4PliegoCARTULINAS DOBLE CARAS COLORES DIVERSOS   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
60123001
Figuras de goma Eva3SobreGOMA EVA DE VARIOS COLORES.  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 173.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.014
TOTAL OC $ 206.774


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.