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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1195104-107-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Creación de oficina jefatura piso 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1195104-48-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad Tributaria Mensual |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Facturación |
SAN ANTONIO 580 PISO4 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
11,694633 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN ANTONIO 580 PISO4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA SARA EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, SERGIO ANDRES RIVERA ARANCIBIA EMPRE
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R.U.T. |
76.596.506-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA SARA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | Puertas de aluminio una hoja.
Tabique vidriados, con perfiles línea Xelentia 43 o similar.
Film adhesivo empavonado para tabiques vidriados.
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UTM 61,5507
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 61,5507
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UTM 61,5507
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Total Neto
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UTM 61,5507
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Descuento
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UTM 0,0000
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Cargos
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UTM 0,0000
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IVA 19 %
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UTM 11,6946
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UTM 73,2453
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.