Orden de Compra. Nº1195104-263-SE24 "Servicio de arriendo de impresoras (Mayo)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195104-263-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de arriendo de impresoras (Mayo)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1195104-41-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1122 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Facturación San Antonio 580
Comuna Santiago
Impuesto 50,542147
Dirección de Envío de la Factura San Antonio 580
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministra S.A.
Razón Social SUMINISTRA S A
R.U.T. 96.649.090-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministra S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaCargo fijo por Servicio de arriendo de impresoras. Periodo: 08 de mayo de 2024 al 07 de junio de 2024.  UF 221,73 UF 0,00 UF 0,00 UF 221,7300 UF 221,7300
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaCargo por impresiones en blanco y negro. Periodo: 08 de mayo de 2024 al 07 de junio de 2024.  UF 34,59 UF 0,00 UF 0,00 UF 34,5870 UF 34,5870
82121503
Impresión digital1Unidad no definidaCargo por impresiones a color. Periodo: 08 de mayo de 2024 al 07 de junio de 2024.  UF 9,69 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,6943 UF 9,6943
Total Neto UF 266,0113
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 50,5421
TOTAL OC UF 316,5534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.