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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1195104-270-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento correctivo para cañerías de agua |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1195104-48-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN COMPRAS |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad Tributaria Mensual |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Facturación |
SAN ANTONIO 580 PISO4 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0,73572672138 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SAN ANTONIO 580 PISO4 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCTORA SARA EIRL |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, SERGIO ANDRES RIVERA ARANCIBIA EMPRE
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R.U.T. |
76.596.506-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCTORA SARA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 6 | Unidad | Suministro de seis (6) llaves de paso D=20 mm. | |
UTM 0,1801
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 1,0806
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UTM 1,0806
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40141705
| Caños | 12 | Metro Lineal | Suministro y colocación cañería de cobre D = 20 mm con fitting | |
UTM 0,2326
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UTM 0,0000
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UTM 0,0000
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UTM 2,7912
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UTM 2,7916
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Total Neto
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UTM 3,8722
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Descuento
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UTM 0,0000
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Cargos
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UTM 0,0000
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IVA 19 %
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UTM 0,7357
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UTM 4,6080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.