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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1195104-70-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DESECHABLES SERMIG |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
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R.U.T. |
62.000.920-2 |
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Dirección de Facturación |
San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
33160,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Antonio 580, piso 4, comuna Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Omnipack |
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Razón Social |
OMNISTOCK SPA
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R.U.T. |
77.864.421-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Omnipack |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 10 | Caja | VASOS UNA CAPA KRAFT DE 4 ONZA (CAJA DE 1000 UNIDADES)
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$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Unidad | DISPENSADOR DE VASOS DESECHABLES PARA 4 ONZAS DE CAÍDA AUTOMÁTICA, COLOR NEGRO.
(MEDIDAS ENTRE 35-38 CM DE ALTURA Y 9-10 CM DE DIÁMETRO.
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$ 14.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.530
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$ 14.530
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Total Neto
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$ 174.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.161
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$ 207.691
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.