Orden de Compra. Nº1195104-91-AG21 "Materiales de Oficina para la Dirección Regional de Coquimbo."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195104-91-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para la Dirección Regional de Coquimbo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES
R.U.T. 62.000.920-2
Dirección de Facturación SAN ANTONIO 580 PISO4
Comuna Santiago
Impuesto 42199
Dirección de Envío de la Factura SAN ANTONIO 580 PISO4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo3CajaCaja de 12 lápices pasta azul punta fina, marca Pilot o similar.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44122103
Corchetes20CajaCajas de corchetes 26/6 de 5.000 unidades.  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCajas de cartón para enviar expedientes, código: 333313.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
60121702
Tinta para timbres2UnidadTinta para timbre azul.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44111506
Taco calendario5UnidadTaco de calendario 2022.  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121702
Tinta para timbres2UnidadTinta para timbre negro.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31201512
Cinta Transparente10UnidadCinta adhesiva transparente.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadPos-it notas adhesivas tamaño mediano 76mmX76mm.  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaResma de papel tamaño carta  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15ResmaResma de papel tamaño oficio.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 222.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.199
TOTAL OC $ 264.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.