Orden de Compra. Nº1195999-19-SE24 "DA Nº853/2023_Regulariza orden de compra interna e"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195999-19-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra DA Nº853/2023_Regulariza orden de compra interna e
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra Arz Subercaseaux N°3675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp 591 del sistema Cas Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Resolución adjunta
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Coronel souper 4844
Comuna Estación Central
Impuesto 43,776
Dirección de Envío de la Factura Coronel souper 4844
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALCK Y CIA. S.A - Sucursal
Razón Social VALCK Y CIA. S.A.
R.U.T. 78.382.590-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALCK Y CIA. S.A - Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101602
Montacargas1GlobalServicio de mantención preventiva ascensores, según detalle y condiciones indicados en decreto alcaldicio Nº853/2023 que autoriza la contratación directaServicio de mantención preventiva ascensores, según detalle y condiciones indicados en decreto alcaldicio Nº853/2023 que autoriza la contratación directa UF 230,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 230,4000 UF 230,4000
Total Neto UF 230,4000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 43,7760
TOTAL OC UF 274,1760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.