Orden de Compra. Nº1195999-544-AG24 "S.M. 663 SALIDA PEDAGOGICA A “PLANTA AGUAS ANDINAS LA FARFANA” 4 BUSES - D-258 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA compra ágil: 1195999-610-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1195999-544-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra S.M. 663 SALIDA PEDAGOGICA A “PLANTA AGUAS ANDINAS LA FARFANA” 4 BUSES - D-258 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA compra ágil: 1195999-610-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
R.U.T. 69.254.300-9
Dirección de Facturación Coronel souper 4844
Comuna Estación Central
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Coronel souper 4844
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
S.M. 663 SALIDA PEDAGOGICA A “PLANTA AGUAS ANDINAS LA FARFANA” 4 BUSES - D-258 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA 1195999-610-COT24

S.M. 663 SALIDA PEDAGOGICA A “PLANTA AGUAS ANDINAS LA FARFANA” 4 BUSES - D-258 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA 1195999-610-COT24

CONTACTARSE     ANDRES HERNANDEZ CASTRO

CELULAR               56994388553

EMAIL                    director.d258@demecentral.cl

DIRECCIÓN DE ENTREGA:   LAITEC N° 5850, ESTACIÓN CENTRAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAI-VAN
Razón Social TRANSPORTES MAI-VAN SPA
R.U.T. 77.796.707-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAI-VAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes4UnidadSALIDA PEDAGOGICA - D-258 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA LUGAR: “PLANTA AGUAS ANDINAS LA FARFANA” DIRECCION CAMINO LA FARFANA S/N; MAIPU ASISTENTE :140 / ESTUDIANTES :119/ ACOMPAÑANTES:21 HORA SALIDA 08:30 HORA REGRESO 12:30 1 BUS CON BAÑO/ FECHA 07-10-2024 /CURSO 5° = 25 PERSONAS 1 BUS CON BAÑO/ FECHA 14-10-2024 /CURSO 6° = 35 PERSONAS 1 BUS CON BAÑO/ FECHA 15-10-2024 /CURSO 7° = 32 PERSONAS 1 BUS CON BAÑO/ FECHA 16-10-2024 /CURSO 8° = 27 PERSONAS SE ADJUNTA S.M. 663 CON DETALLE para COTIZACI   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 720.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.796.707-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.