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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1196-176-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-4-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1196-4-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1072725,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
grupo vigor spa |
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Razón Social |
GRUPO VIGOR SPA
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R.U.T. |
77.508.045-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
grupo vigor spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 2 | Unidad no definida | 20.-ILUMINACIÓN
DECORATIVA
| 20.-ILUMINACIÓN
DECORATIVA
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$ 467.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 935.100
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$ 935.100
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80141607
| Producción de eventos | 2 | Unidad no definida | 9.-EVENTO LIGHT
ALTO HOSPICIO.
IQUIQUE.
| 9.-EVENTO LIGHT
ALTO HOSPICIO.
IQUIQUE.
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$ 1.877.473,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.754.946
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$ 3.754.946
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad no definida | Tarima | Tarima |
$ 124.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.680
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$ 124.680
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80141607
| Producción de eventos | 2 | Unidad | 20.-SISTEMA DE AMPLIFICACION 2 | 20.-SISTEMA DE AMPLIFICACION 2 |
$ 415.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 831.200
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$ 831.200
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Total Neto
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$ 5.645.926
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.072.726
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$ 6.718.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.