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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1196-260-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-27-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1196-27-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
1309621,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-11-2025 |
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Proveedor |
grupo vigor spa |
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Razón Social |
GRUPO VIGOR SPA
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R.U.T. |
77.508.045-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
grupo vigor spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141607
| Producción de eventos | 1 | Unidad | SERVICIO DE PRODUCCIÓN DEL
EVENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, REGION DE TARAPACA, DENOMINADO “ACTIVA TU PRIMAVERA 2025” | “ACTIVA TU PRIMAVERA 2025” |
$ 6.892.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.892.745
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$ 6.892.745
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Total Neto
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$ 6.892.745
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.309.622
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$ 8.202.367
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.