Orden de Compra. Nº1196-421-SE19 "ADQUISICION COLACIONES, ALMUERZOS Y BEBESTIBLES"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1196-421-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES, ALMUERZOS Y BEBESTIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1196-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.ND. REGION I
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02339 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
Comuna Iquique
Impuesto 240996,57912
Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan
Razón Social Juan Francisco Mery Guzmán
R.U.T. 12.468.827-2
Sucursal Juan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio382Unidad36 UNIDADES VOLEIBOL SUB-14 DIA 03-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:30 HRS 60 UNIDADES BASQUETBOL SUB-14 DIA 04-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 11:00 HRS 91 UNIDADES BALONMANO SUB-14 DIA 05-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 80 UNIDADES FUTSAL SUB-14 DIA 06-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 80 UNIDADES JUDO SUB-14 DIA 09-09-2019, LUGAR ASOCIACIÓN DE JUDO (CESPEDES GONZALEZ CON LUIS CRUZ MARTINEZ), HORARIO 16:00 HRS. 35 UNIDADES TENIS DE MESA SUB-14 DIA 14-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 15:00 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.582 $ 802.521
90101604
Concesionarios de casino de comida91UnidadALMUERZOS TIPO 3: ENTREGA DIA 05-09-2019, LUGAR CAR DE ALTO HOSPICIO, HORARIO 12:00 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.411 $ 229.412
90101604
Concesionarios de casino de comida80UnidadALMUERZOS TIPO 4: ENTREGA DIA 06-09-2019, LUGAR CAR DE ALTO HOSPICIO, HORARIO 12:00 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681
50202301
Agua23UnidadBEBESTIBLE TIPO 1: 2 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, VOLEIBOL SUB-14 DIA 03-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:30 HRS. 4 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, BASQUETBOL SUB-14 DIA 04-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 11:00 HRS. 6 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, BALONMANO SUB-14 DIA 05-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 6 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, FUTSAL SUB-14 DIA 06-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 5 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, JUDO SUB-14 DIA 09-09-2019, LUDAR ASOCIACION DE JUDO (CESPEDES GONZALEZ CON LUIS CRUZ MARTINEZ), HORARIO 16:00 HRS. CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.799 $ 34.790
Total Neto $ 1.268.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.997
TOTAL OC $ 1.509.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.