Orden de Compra. Nº
1196-421-SE19
"
ADQUISICION COLACIONES, ALMUERZOS Y BEBESTIBLES
"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1196-421-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION COLACIONES, ALMUERZOS Y BEBESTIBLES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1196-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.ND. REGION I
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 02339 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Facturación
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
Comuna
Iquique
Impuesto
240996,57912
Dirección de Envío de la Factura
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
03-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Juan
Razón Social
Juan Francisco Mery Guzmán
R.U.T.
12.468.827-2
Sucursal
Juan
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio
382
Unidad
36 UNIDADES VOLEIBOL SUB-14 DIA 03-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:30 HRS 60 UNIDADES BASQUETBOL SUB-14 DIA 04-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 11:00 HRS 91 UNIDADES BALONMANO SUB-14 DIA 05-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 80 UNIDADES FUTSAL SUB-14 DIA 06-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 80 UNIDADES JUDO SUB-14 DIA 09-09-2019, LUGAR ASOCIACIÓN DE JUDO (CESPEDES GONZALEZ CON LUIS CRUZ MARTINEZ), HORARIO 16:00 HRS. 35 UNIDADES TENIS DE MESA SUB-14 DIA 14-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 15:00 HRS.
CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 802.582
$ 802.521
90101604
Concesionarios de casino de comida
91
Unidad
ALMUERZOS TIPO 3: ENTREGA DIA 05-09-2019, LUGAR CAR DE ALTO HOSPICIO, HORARIO 12:00 HRS.
CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 229.411
$ 229.412
90101604
Concesionarios de casino de comida
80
Unidad
ALMUERZOS TIPO 4: ENTREGA DIA 06-09-2019, LUGAR CAR DE ALTO HOSPICIO, HORARIO 12:00 HRS.
CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.680
$ 201.681
50202301
Agua
23
Unidad
BEBESTIBLE TIPO 1: 2 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, VOLEIBOL SUB-14 DIA 03-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:30 HRS. 4 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, BASQUETBOL SUB-14 DIA 04-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 11:00 HRS. 6 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, BALONMANO SUB-14 DIA 05-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 6 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, FUTSAL SUB-14 DIA 06-09-2019, LUGAR CAR ALTO HOSPICIO, HORARIO 09:00 HRS. 5 UNIDADES DE BIDONES DE AGUA, JUDO SUB-14 DIA 09-09-2019, LUDAR ASOCIACION DE JUDO (CESPEDES GONZALEZ CON LUIS CRUZ MARTINEZ), HORARIO 16:00 HRS.
CONTRATO DE SUMINISTRO-LICITACION PUBLICA ID 1196-5-LE19
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.799
$ 34.790
Total Neto
$ 1.268.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 240.997
TOTAL OC
$ 1.509.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.