Orden de Compra. Nº1196-528-CM16 "ADQUISICION MERCHANDISING "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1196-528-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MERCHANDISING
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS PRODUCTOS, Y LOS QUE LLEGARON NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.ND. REGION I
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
Comuna Iquique
Impuesto 277371,5
Dirección de Envío de la Factura AV. SANTIAGO POLANCO N°2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor digitalgraphic
Razón Social MARIA EUGENIA PEREZ VALENZUELA
R.U.T. 5.556.057-9
Sucursal digitalgraphic
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora1000 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250) $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios15 (1224202) PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 10.000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211(1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1000 (1224253) REGALO MUJER - 1250258(1224253) REGALO MUJER - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(180) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
80141611
2239-2-LP15
Personalización de regalos o productos promocional300 (1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - 1252746(1226704) PRODUCTOS DE ESCRITORIO / ECOLÓGICO - ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 1.505.000
Descuento $ 45.150
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.372
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.737.222


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.