Orden de Compra. Nº1197-119-SE24 "182 POLERAS -550 POLERONES CEM-DPS OC 1197-27-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1197-119-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 182 POLERAS -550 POLERONES CEM-DPS OC 1197-27-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1197-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION III
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 323 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
Comuna Copiapó
Impuesto 99936,2
Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2024
TítuloDescripción
ENVIAR PRODUCTOS A CALLE DEL DEPORTE S/N° INTERIOR ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASIS SpA
Razón Social ASIS SPA
R.U.T. 76.838.196-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASIS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer182UnidadPOLERAS COLOR ROSADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 3. IMPÚTESE el monto que irroga la presente resolución al área de Actividad Física y Deportes, de la siguiente forma: Programa 04-Deporte de Participación Social, Subtítulo 22.02.002 línea programática 15 Encuentros Recreativos $625.916.- IVA incluido; Programa 05-Crecer en Movimiento, Subtítulo 22.02.002 línea programática 4 Encuentros Formativos Deportivos $3.724.105.- IVA incluido.SE ADJUNTA FICHA TECNICA. $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.980 $ 525.980
Total Neto $ 525.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.936
TOTAL OC $ 625.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.