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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1197-160-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCION VEHICULOS IND ATACAMA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 1197-7-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1197-7-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
122550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-07-2025 |
| SERVICIO ENTREGADO SEGUN CONVENIO SUMINISTRO | |
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Proveedor |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ |
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Razón Social |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ
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R.U.T. |
18.710.491-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCELO EDUARDO AGUILERA MUNOZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS IND ATACAMA A TRAVES DE CONVENIO DE SUMINISTRO.
segun cotizacion 1241 del 21-07-2025 aprobada por requerimiento 6 | Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos segun cotizacion 1241 del 21-07-2025 aprobada por requerimiento 6 |
$ 645.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 645.000
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$ 645.000
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Total Neto
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$ 645.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 122.550
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$ 767.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.