Orden de Compra. Nº1197-262-CC20 "PAGO FACTURA 1409370 PETROLEO IND ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1197-262-CC20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-09-2020
Nombre de la Orden de Compra PAGO FACTURA 1409370 PETROLEO IND ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2239-1-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION III
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 422 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
Comuna Copiapó
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2020
TítuloDescripción
ENTREGA PRODUCTO ESTACION SERVICIO ESMAX 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1GlobalPAGO FACTURA 1409370 $ 55.105 PETROLEO IND ATACAMA ESTE PAGO ES EL CONSUMO ADQUIIRIDO ATRAVEZ CM COMBUSTIBLE Nª 2239-1-LP14 NO SE PUEDE GENERAR POR EL CONVENIO NUEVO DE FECHA 14-08-20 PAGO FACTURA 1409370 $ 55.105 PETROLEO IND ATACAMA ESTE PAGO ES EL CONSUMO ADQUIIRIDO ATRAVEZ CM COMBUSTIBLE Nª 2239-1-LP14 NO SE PUEDE GENERAR POR EL CONVENIO NUEVO DE FECHA 14-08-20 $ 55.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.105 $ 55.105
Total Neto $ 55.105
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 55.105

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.