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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1197-97-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. IMPERMEABILIZACION PISOS BAÑOS ESTADIO LVH. DESDE 1197-12-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1197-12-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
1944705,86 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle del Deporte José Vásquez Zamora S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-07-2022 |
| ENTREGA SERVICIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
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Proveedor |
MOVACC SpA |
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Razón Social |
MOVACC SpA
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R.U.T. |
76.557.326-2 |
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Sucursal |
MOVACC SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102304
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 1 | Global | SERVICIO IMPERMEABILIZACIÓN PISOS DE
BAÑOS, QUIOSCOS Y BAJADAS DE TUBERIAS EN ATRAVIESO DE PISOS, MANTEMIENTO A
WC QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y CAMBIO DE URINARIOS DE PISO POR
URINARIOS DE PARED DE TRIBUNA PONIENTE ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSIL | Materiales de primera calidad |
$ 10.235.294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.235.294
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$ 10.235.294
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Total Neto
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$ 10.235.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.944.706
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$ 12.180.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.