Orden de Compra. Nº1197594-73-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1197594-52-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1197594-73-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1197594-52-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1197594-52-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Unidad de Compra ESMERALDA 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33-01-136 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE
R.U.T. 69.254.500-1
Dirección de Facturación ESMERALDA 398
Comuna Cochrane
Impuesto 708,49243697479
Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DOÑA MARGARITA
Razón Social HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA
R.U.T. 76.969.078-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DOÑA MARGARITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1GlobalLINEA 2: CONSTRUCCION 3 VIVIENDAS GRUPO ARRIEROS CODIGO 32081CONSTRUCCION 3 VIVIENDAS GRUPO ARRIEROS CODIGO 32081 UF 3.728,91 UF 0,00 UF 0,00 UF 3.728,9076 UF 3.728,9076
Total Neto UF 3.728,9076
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 708,4924
TOTAL OC UF 4.437,4000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.