Orden de Compra. Nº1198-214-SE09 "REPARACION DE GASFITERIA ESTADIO REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1198-214-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-07-2009
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE GASFITERIA ESTADIO REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1198-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION V
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 196108,5
Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Waldo Orellana Pacheco
Razón Social WALDO ENRIQUE ORELLANA PACHECO
R.U.T. 8.064.687-9
Sucursal Waldo Orellana Pacheco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 10 DE FEBRERO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 11 DE FEBRERO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 9 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 22 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 30 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 02 DE ABRIL DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 9 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 12 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 27 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS REALIZADOS EL 27 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 983.000
Descuento $ 0
Cargos $ 49.150
IVA  19  % $ 196.108
TOTAL OC $ 1.228.258


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.