Orden de Compra. Nº
1198-214-SE09
"
REPARACION DE GASFITERIA ESTADIO REGIONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Deportes de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1198-214-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-07-2009
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION DE GASFITERIA ESTADIO REGIONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1198-4-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.N.D. REGION V
Razón Social
Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Instituto Nacional de Deportes de Chile
R.U.T.
61.107.000-4
Dirección de Facturación
Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
Comuna
Valparaíso
Impuesto
196108,5
Dirección de Envío de la Factura
Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Waldo Orellana Pacheco
Razón Social
WALDO ENRIQUE ORELLANA PACHECO
R.U.T.
8.064.687-9
Sucursal
Waldo Orellana Pacheco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 10 DE FEBRERO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 58.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 11 DE FEBRERO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 9 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 22 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 30 DE MARZO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 40.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 02 DE ABRIL DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 55.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.000
$ 55.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 9 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 90.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 12 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 300.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 27 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner
1
Unidad no definida
TRABAJOS REALIZADOS EL 27 DE MAYO DE 2009 (SEGUN INFORME DE FECHA 30/06/2009)
$ 150.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
Total Neto
$ 983.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 49.150
IVA
19
%
$ 196.108
TOTAL OC
$ 1.228.258
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.