Orden de Compra. Nº1198-237-SE21 "TRABAJO DE MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL ESTADIO/REQ. 72 Y 74"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1198-237-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-08-2021
Nombre de la Orden de Compra TRABAJO DE MANTENIMIENTO CANCHA DE FUTBOL ESTADIO/REQ. 72 Y 74
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1198-24-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION V
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 424 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 957695
Dirección de Envío de la Factura Calle Blanco 937, piso 5, Edificio Tecnopacifico, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oficina Julio Zegers y Cia Ltda
Razón Social OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA
R.U.T. 87.810.300-9
Sucursal Oficina Julio Zegers y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaSERVICIO-TOP DRESSING  $ 1.670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670.000 $ 1.670.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaSERVICIO-FERTILIZACION  $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes550Unidad no definidaSUMINISTRO DE SEMILLA RYEGRASS OERENNE 100%  $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.500 $ 1.567.500
70111706
Servicios de cuidado de céspedes600Unidad no definidaSUMINISTRO DE FERTILIZANTE NOVATEC N-MAX  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
70111706
Servicios de cuidado de céspedes1Unidad no definidaSERVICIO -AIREACION SACABOCADOS  $ 1.073.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.073.000 $ 1.073.000
Total Neto $ 5.040.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 957.695
TOTAL OC $ 5.998.195


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.