Orden de Compra. Nº1198-252-SE10 "163 COLACIONES JGO. BICENTENARIOS 2010."
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1198-252-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2010
Nombre de la Orden de Compra 163 COLACIONES JGO. BICENTENARIOS 2010.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1198-50-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION V
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Bellavista 168 Edificio Centenario, Piso 3°.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 52339,3
Dirección de Envío de la Factura Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ServiciosAlimenticiosA&P
Razón Social ALEJANDRA ANDREA PINCHEIRA MORAN
R.U.T. 13.021.260-3
Sucursal ServiciosAlimenticiosA&P
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio163Unidad163 COLACIONES JGOS. BICENTENARIOS 2010. FECHA ENTREGA: 06/08/2010 A LAS 11:00 HRS. (AM). ENTREGA: OFICINA REGIONAL, UBICADA EN BELLAVISTA 168 PISO 3, VALPARAISO. RESPONSABLE RECEPCION: CARLOS ORTEGA o ROBERTO CORDOVA o JORGE VERGARA  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.470 $ 275.470
Total Neto $ 275.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.339
TOTAL OC $ 327.809


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.