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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1198-451-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-10-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
790 COLACIONES PROGRAMA EDI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1198-101-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
130587 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Hotel Hispano-Eduardo Grove, 391, Viña del Mar, Región de Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
alex araneda neira |
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Razón Social |
ALEX LEONARDO ARANEDA NEIRA
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R.U.T. |
9.292.707-5 |
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Sucursal |
alex araneda neira |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 790 | Unidad no definida | COLACIONES; 1 BEBIDA HIDRATANTE 500CC TIPO GATORADE O POWER RADE Y 2 CEREALES. | |
$ 870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 687.300
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$ 687.300
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Total Neto
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$ 687.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 130.587
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$ 817.887
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.