|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1199-186-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
20-04-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
O.C ADQUISICIÓN BALON BASKETBALL PROGRAMA EDI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
4 Norte N° 1049. |
|
Comuna |
Talca
|
|
Impuesto |
41052,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N° 1049. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-04-2018 |
| Indicaciones a considerar | 1. Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA.
2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura.
3. Entrega en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1060 de Talca.
4. Entrega acompañada de Factura, Guía, orden de compra
5. Fono: 71-2226084 y 2226700
6. Horario entrega: 08.30 – 13.00 y de 14.30 a 16.00
7. Contacto Luis González Estay
|
|
|
Proveedor |
VIVOSPORT LTDA |
|
Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS VIVOSPORT LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.440.190-1 |
|
Sucursal |
VIVOSPORT LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49161500 2239-17-lp14
| | 50 | | (1293352 )ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL GR6 UNIDAD 1319286 | (1293352) ARTÍCULOS DEPORTIVOS MOLTEN BALON BASKETBALL GR6 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $43 |
$ 4.343,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 217.150
|
$ 217.150
|
|
|
Total Neto
|
$ 217.150
|
|
Descuento
|
$ 1.086
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.052
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 257.116
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.