Orden de Compra. Nº1199-204-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-17-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-204-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-17-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-17-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 658237,5966384
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección del servicioEstadio Fiscal de Talca, 4 norte N°251.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AR INgeniería EIRL
Razón Social RONALD ALEXANDER RAMM MEYER ELECTRONICA E.I.R.L.
R.U.T. 76.151.447-4
Sucursal AR INgeniería EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111601
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Total Neto $ 3.464.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 658.238
TOTAL OC $ 4.122.646


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.