Orden de Compra. Nº1199-255-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1199-52-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-255-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1199-52-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 132640,71
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
TítuloDescripción
Indicaciones a considerar

OBLIGATORIO: La Orden de Compra debe quedar en ESTADO ACEPTADA dentro de la Plataforma Mercado Público.

OBLIGATORIO COMPLETAR FORMULARIO QUE AUTORIZA PAGO TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, EL QUE DEBE REMITIRSE JUNTO FACTURA Y COPIA CEDIBLE.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UCAM
Razón Social SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL UCAM SPA
R.U.T. 77.925.829-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UCAM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121001
Pinturas1UnidadADQUISICION PINTURAS Y OTROS, según lo descrito en las bases técnicas: a). PINTURA PISCINAS EPÓXICA- DOBLE COMPUESTO, color negro; b). PINTURA PISCINAS EPÓXICA- DOBLE COMPUESTO, color gris; c). PINTURA PRIMER EPÓXICA-DOBLE KIT 4k a 2k; d). RODILLO ESPIMA FLOCADA 18 CMS.; e). DILUYENTE EPÓXICO BIDÓN 5 LITROSCumple con los requisitos para contratar con el Estado de acuerdo a las siete causales estipuladas en el Reglamento de la Ley 19.886. $ 698.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.109 $ 698.109
Total Neto $ 698.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.641
TOTAL OC $ 830.750


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.904.313-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.925.829-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.