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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1199-287-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de reparación ascensor |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1199-37-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte N° 1049. |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
294500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte N° 1049. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Aceptación orden de compra |
Se debe aceptar la orden de compras antes de 24 horas desde
su envío.
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| Formulario para transferencias. |
Se debe completar, firmar y enviar el formulario adjunto
para transferencias al correo claudio.aravena@ind.cl
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| Casilla asignada por la DIPRES para recibir documentos tributarios Electrónico DTE |
Casilla
asignada por la DIPRES para recibir documentos tributarios Electrónico DTE indrecepcion@custodium.com
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Proveedor |
Ascensores Donner |
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Razón Social |
Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev
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R.U.T. |
76.509.112-8 |
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Sucursal |
Ascensores Donner |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | Servicio de reparación ascensor según requerimiento 124 adjunto. | Proveedor hábil en Chileproveedores. |
$ 1.550.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.550.000
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$ 1.550.000
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Total Neto
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$ 1.550.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 294.500
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$ 1.844.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.