Orden de Compra. Nº1199-293-SE09 "O.C. CONVENIO TRANSPORTE ID 1199-11039-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-293-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2009
Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO TRANSPORTE ID 1199-11039-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1199-11039-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 20756,36
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALCAPARISYLONDRES
Razón Social JOSE EDUARDO GONZALEZ ROJAS TRANSPORTE INTERURBANO
R.U.T. 76.963.130-5
Sucursal TALCAPARISYLONDRES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSERVICIO ARRIENDO BUS CURICO - TALCA - CURICO, FECHA 01.10.2009  $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.244 $ 109.244
Total Neto $ 109.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.756
TOTAL OC $ 130.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.