Orden de Compra. Nº1199-3-SE10 "O.C. CONVENIO SUMINISTRO 1199-14-CO08, CELULARES"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-01-2010
Nombre de la Orden de Compra O.C. CONVENIO SUMINISTRO 1199-14-CO08, CELULARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 1199-14-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 26885,76
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-01-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Razón Social TELEFONICA MOVILES CHILE S A
R.U.T. 87.845.500-2
Sucursal TELEFONICA MOVILES CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43191501
Teléfonos celulares1UnidadCancela Factura N°26952106, mes diciembre 2009  $ 141.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.504 $ 141.504
Total Neto $ 141.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.886
TOTAL OC $ 168.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.