Orden de Compra. Nº1199-357-SE17 "SERVICIOS INFORMÁTICOS MES JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-357-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS INFORMÁTICOS MES JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 96719,5
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TALCA
Razón Social MacroHard Ltda.
R.U.T. 76.411.175-3
Sucursal TALCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141804
Inspección de equipamientos1Unidad no definidaValor con IVAProveedor hábil $ 509.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.050 $ 509.050
Total Neto $ 509.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.720
TOTAL OC $ 605.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.