Orden de Compra. Nº1199-373-SE22 "Material deportivos licitación 1082784-2-le22"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-373-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Material deportivos licitación 1082784-2-le22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1082784-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 818 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 4108232,345
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Formulario transferencias

 

Se debe completar, firmar y enviar el formulario adjunto para transferencias al correo olivia.rojas@ind.cl

Orden de compras

Se debe aceptar la orden de compras antes de 24 horas desde su envío.

Casilla para incorporar en la emisión de la factura.

Casilla asignada por la DIPRES para recibir documentos tributarios Electrónico DTE  indrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA
Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
R.U.T. 76.431.781-5
Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49201604
Bancos de soporte de pesas1Unidad no definidaLínea N° 1 Powerlifting. Detalle en requerimiento 11 adjunto. Proveedor hábil en Chileproveedores. $ 17.193.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.193.275 $ 17.193.275
49171502
Cuerdas, anillas o accesorios gimnásticos para tre1Unidad no definidaLínea N° 2 Gimnasia Rítmica. Detalle en requerimiento 12 adjunto. Proveedor hábil en Chileproveedores. $ 4.429.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.429.001 $ 4.429.001
Total Neto $ 21.622.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.108.232
TOTAL OC $ 25.730.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.