Orden de Compra. Nº1199-420-SE11 "Servicio mantención y reparación informatica"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-420-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención y reparación informatica
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-24-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 33057,6050405
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2011
TítuloDescripción
Dirección solo para despacho.-4 Norte 1070, Talca.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Compuservice ltda
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL COMPUSERVICE LIMITADA
R.U.T. 76.039.328-2
Sucursal Compuservice ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111801
Seguridad para computadores, redes e Internet1Unidad no definidaReparación Equipo de computación marca Dell modelo GX 620 serie Nº 5549. Usuario Sr. Carlos Verdugo. Recuperación de información e instalación de sistema Operativo, chequeo a todos sus componentes scanner Tes de esfuerzo a disco duro y memorias. Proveedor en convenio suministro.- $ 35.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.500 $ 35.500
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaCambio de teflón en unidad fusota ajustes y calibración En impresora marca HP modelo laserjet 4250 TN Serie Nº brsxd18532. Proveedor en convenio suministro.- $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaRevisión general calibración unidad laser, ajustes Lubricación a unidad fusota en impresora marca xerox modelo Phaser 3420 serie Nº 77562 Proveedor en convenio suministro.- $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44101501
Fotocopiadoras1Unidad no definidaReparación Y Mantención correctiva, desbloqueo a Impresora marca Canon. Usuario : Sra Soraya Apablaza- Proveedor en convenio suministro.- $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
Total Neto $ 173.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.058
TOTAL OC $ 207.045


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.