Orden de Compra. Nº1199-422-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-33-LP22"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-422-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-33-LP22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-33-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1050 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 308826
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Orden de compra

Se debe aceptar la orden de compras antes de 24 horas desde su envío.

Formulario para transferencias

 

Se debe completar, firmar y enviar el formulario adjunto para transferencias al correo olivia.rojas@ind.cl

Casilla para incorporar en la emisión de la factura.

Casilla asignada por la DIPRES para recibir documentos tributarios Electrónico DTE  indrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Razón Social MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
R.U.T. 6.797.573-1
Sucursal MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49141606
Gafas o aletas para natación1UnidadLÍNEA 5: IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS DE NATACION.VALOR TOTAL NETO DE LA LINEA 5 DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS DE NATACION. $ 1.625.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.625.400 $ 1.625.400
Total Neto $ 1.625.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 308.826
TOTAL OC $ 1.934.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.