Orden de Compra. Nº1199-424-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-28-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-424-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1199-28-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-28-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 94050
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2018
TítuloDescripción
Indicaciones a considerar

1. Por normativa vigente la orden de compra debe quedar en estado ACEPTADA.

2. Se adjuntan antecedentes para emisión de factura.

3. Entrega en oficinas regionales ubicadas en 4 Norte Nº1060 de Talca.

4. Entrega acompañada de Factura, Guía, orden de compra

5. Fono: 71-2226084 y 2226700

6. Horario entrega: 08.30 – 13.00 y de 14.30 a 16.00

7. Contacto Luis González Estay         

                  Simón Barra Vega

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Southronics
Razón Social CRISTIAN ANDRES MONTENEGRO VENEGAS
R.U.T. 10.994.066-6
Sucursal Southronics
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161701
Jabalinas1UnidadGARROCHA FIBRA DE CARBONO REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN BASES DE LICITACIÓNGarrocha UST-ESSX en medidas solicitadas, incluye tapon extra y calcetín de resguardo $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
Total Neto $ 495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.050
TOTAL OC $ 589.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.