Orden de Compra. Nº1199-429-SE19 "IMPLEMENTACIÓN CICLISMO LICITACIÓN 1199-21-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1199-429-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2019
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTACIÓN CICLISMO LICITACIÓN 1199-21-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1199-21-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION VII
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte N° 1049.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00581 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación 4 Norte N° 1049.
Comuna Talca
Impuesto 375671,42
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N° 1049.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-09-2019
TítuloDescripción
Proveedor debe dejar orden de compra en estado aceptada

OBLIGATORIO: completar formulario que autoriza pago vía transferencia y remitir junto a factura con fecha entrega productos o servicios.

 

OBLIGATORIO: remitir factura junto a copia cedible.

 

OBLIGATORIO: dejar aceptada en Plataforma Mercado Público orden de compra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Eduardo
Razón Social COMERCIAL SKIPPY SPORT LIMITADA
R.U.T. 76.972.639-k
Sucursal Jaime Eduardo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172505
Tubos de bicicleta1UnidadCon cargo a adjudicación Licitación 1199-21-LE19: 06 piñones 14 tubulares 20 caramagiolas 01 neumáticos aro 17 01 neumáticos aro 21 01 neumático moto trasero 3.00 - 18 01 neumático moto delantero 2.75 -18 Proveedor se encuentra habilitado para contratar con el Estado $ 1.977.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.977.218 $ 1.977.218
Total Neto $ 1.977.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 375.671
TOTAL OC $ 2.352.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.