|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1200-224-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
22-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Marco de bicicletas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1200-43-L111 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
|
|
R.U.T. |
61.107.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat Nº 895 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
91851,42857132 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat Nº 895 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-06-2011 |
|
|
|
Proveedor |
alejandrolillo |
|
Razón Social |
ARIEL ALEJANDRO LILLO PROUST
|
|
R.U.T. |
11.501.740-3 |
|
Sucursal |
alejandrolillo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25172505
| Tubos de bicicleta | 4 | Unidad | MARCOS DE RUTA GENERICOS TALLA 52 DE ALUMINIO 7005, CON SOLDADURA TIG CON HORQUILLA DE ALUMINIO Y JUEGO DE DIRECCION INCLUIDO. | |
$ 120.857,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 483.428
|
$ 483.429
|
|
|
Total Neto
|
$ 483.429
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 91.851
|
|
$ 575.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.