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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1200-273-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REQ. 2.56- COLACIONES FINAL NACIONAL JDE 2025-COMPETENCIA ESCOLAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1200-27-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Av San Martin 841 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
91995,4388 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av San Martin 841 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-08-2025 |
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Proveedor |
EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO |
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Razón Social |
ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO
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R.U.T. |
14.073.881-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 206 | Unidad no definida | ALMUERZO NRO 8 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24
| ALMUERZO NRO 8 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24 |
$ 2.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 484.100
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$ 484.187
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Total Neto
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$ 484.187
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.995
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$ 576.182
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.