Orden de Compra. Nº1200-370-SE25 "REQ. 4.22-COLACIONES DELEGACIÓN DEPORTIVA JUEGOS PARA ARAUCANÍA-COMPETENCIA FEDERADA"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1200-370-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2025
Nombre de la Orden de Compra REQ. 4.22-COLACIONES DELEGACIÓN DEPORTIVA JUEGOS PARA ARAUCANÍA-COMPETENCIA FEDERADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1200-27-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat Nº 895
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 910 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av San Martin 841
Comuna Temuco
Impuesto 25342,2
Dirección de Envío de la Factura Av San Martin 841
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO
Razón Social ELICET LORETO ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 14.073.881-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTOS Y BANQUETERIA EL GRANO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio27Unidad no definidaCOLACION NRO 11 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24COLACION NRO 11 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24 $ 2.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.392 $ 67.392
90101802
Reparto de comidas a domicilio27Unidad no definidaCOLACION NRO 13 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24COLACION NRO 13 SEGÚN CONVENIO DE SUMINISTRO 1200-27-LQ24 $ 2.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.988 $ 65.988
Total Neto $ 133.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.342
TOTAL OC $ 158.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.