Orden de Compra. Nº1200-492-SE15 "REQUER 9.22 - DEPORTE PUEBLOS ORIGINARIOS- SERVICIO TRANSPORTE EVENTOS DEPORTIVOS"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1200-492-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra REQUER 9.22 - DEPORTE PUEBLOS ORIGINARIOS- SERVICIO TRANSPORTE EVENTOS DEPORTIVOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1200-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Regional Villarrica
Razón Social BALDEMAR RODRIGO NOVOA MORA
R.U.T. 10.912.715-9
Sucursal Regional Villarrica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaTramo s/convenio PERQUENCO-TEMUCO BUS $ 155.925.-VALORIZADO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO   $ 155.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.925 $ 155.925
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidatramo s/convenio CARAHUE-TEMUCO BUS $ 183.645.-VALORIZADO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 183.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.645 $ 183.645
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidatramo s/convenio CUNCO-TEMUCO BUS $ 207.900.- VALORIZADO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 207.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida tramo s/convenio PTO. SAAVEDRA-TEMUCO BUS = Pto. Saavedra -Carahue $ 105.000.- + tramo carahue-temuco $ 183.645.- = $ 288.645.- * 2 = $ 577.290.- VALORIZADO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 577.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.290 $ 577.290
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidatramo s/convenio MELIPEUCO-TEMUCO BUS = melipeuco-cunco-plc $ 210.210.- + tramo plc-temuco ( 6*2*$ 1.733.-) $ 20.796.- = $ 231.006.- VALORIZADO SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO  $ 231.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.006 $ 231.006
Total Neto $ 1.355.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.355.766

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.