Orden de Compra. Nº1200-543-SE14 "LIENZOS DE 3MT X 1 MT DEPORTE EN TU CALLE"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1200-543-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2014
Nombre de la Orden de Compra LIENZOS DE 3MT X 1 MT DEPORTE EN TU CALLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas POR NO ENTREGA DE PRODUCTOS EN EL PLAZO OFERTADO EN LA LICITACION. SE PUBLICARA RECLAMO EN MERCADO PUBLICO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1200-43-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895
Comuna Temuco
Impuesto 862182
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pablo Alexis
Razón Social COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVARRO TAPIA EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.250.691-2
Sucursal Pablo Alexis
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios100UnidadLIENZOS DE PVC 3 mts. De ancho x 1 mts. Alto. 50 con fondo azul y 50 fondo blanco, con logo y texto de IND a todo color. Costuras reforzadas.Lienzo de PVC de 300x100 a todo color. Ver mas detalles en anexo técnico. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS, CONTADOS DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.537.800 $ 4.537.800
Total Neto $ 4.537.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 862.182
TOTAL OC $ 5.399.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.