Orden de Compra. Nº1200-627-SE16 "REQUER 11.52 - DEPORTE PUEBLOS ORIGINARIOS - SERVICIO TRANSPORTE 17, 18 Y 19/OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1200-627-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2016
Nombre de la Orden de Compra REQUER 11.52 - DEPORTE PUEBLOS ORIGINARIOS - SERVICIO TRANSPORTE 17, 18 Y 19/OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1200-6-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION IX
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Av. San Martín Nº 841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat Nº 895
Comuna Temuco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat Nº 895
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tranfer
Razón Social ELIZABETH DEL CARMEN HERNANDEZ GUTIERREZ
R.U.T. 10.827.191-4
Sucursal tranfer
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE VAN 12 PERSONAS,MARTES 18/OCTUBRE,TRAYECTO: 08:30 HRS. DESDE LA OFICINA IND AVDA. SAN MARTIN N° 841-TEMUCO HASTA LA ESCUELA JAVIERA CARRERA - SECTOR TAIFE CARAHUE ( UBICADA A 10 KMS DE CARAHUE). RETORNO A LAS 15:00 HRS. A LA OFICINA IND. Valorización: Tramo s/convenio Temuco-Carahue $ 55.125.- +tramo Carahue-Escuela = 10*2*$ 441 = 8.820.- Total $ 63.945.- CONVENIO DE SUMINISTRO $ 63.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.945 $ 63.945
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE VAN 12 PERSONAS, MIERCOLES 19/OCTUBRE, TRAYECTO: 08:00 HRS. DESDE LA OFICINA IND AVDA. SAN MARTIN N° 841-TEMUCO HASTA EL ESTADIO MUNICIPAL DE MELIPEUCO - ANIBAL PINCHEIRA S/N. RETORNO A LAS 16:00 HRS. A LA OFICINA IND. Valorización: Tramo s/convenio Temuco-Cunco $ 50.274.- + Tramo Cunco - Melipeuco = 35*2*$ 441 = 30.870.- Total $ 81.144.- CONVENIO DE SUMINISTRO $ 81.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.144 $ 81.144
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRANSPORTE VAN 12 PERSONAS, LUNES 17/OCTUBRE, TRAYECTO: 08:30 HRS. DESDE LA OFICINA IND AVDA. SAN MARTIN N° 841-TEMUCO HASTA LA ESCUELA ÑERECO (ubicada en Camino a Curacautín-Calle Quinchol Km. 11) LAUTARO. RETORNO A LAS 14:00 HRS. A LA OFICINA IND. Valorización: Tramo s/Convenio Temuco-Lautaro $ 42.336.- + Tramo Lautaro-Escuela=11*2*$ 441= $ 9.702.- Total $ 52.038.- CONVENIO DE SUMINISTRO $ 52.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.038 $ 52.038
Total Neto $ 197.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 197.127

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.