Orden de Compra. Nº1201-18-SE23 "SUMINISTRO RIEGO ESTADIO REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1201-18-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2023
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO RIEGO ESTADIO REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XI
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Dussen N° 376
Comuna Coyhaique
Impuesto 972800
Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.S , SERVICIO DE ALJIBES , TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ENCOMIENDAS
Razón Social JOSÉ ALFREDO SANDOVAL HARO
R.U.T. 16.811.522-9
Sucursal J.S , SERVICIO DE ALJIBES , TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA Y ENCOMIENDAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131702
Servicios de rociado (riego) de frutas o verduras64Unidad no definidaSERVICIO RIEGO CANCHA CESPED, SEGUN REQUERIMIENTO SERVICIO RIEGO CANCHA CESPED, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120.000 $ 5.120.000
Total Neto $ 5.120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 972.800
TOTAL OC $ 6.092.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.