Orden de Compra. Nº1201-282-SE25 "SUMINISTRO DE TRANSPORTE CEM ENCUENTROS FOR. DEPOR"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1201-282-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TRANSPORTE CEM ENCUENTROS FOR. DEPOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1201-11-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XI
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 387 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Dussen N° 376
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor javier ali
Razón Social JAVIER FERNANDO ALÍ FIGUEROA
R.U.T. 9.953.398-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal javier ali
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 02 DE OCTUBRE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 04 DE OCTUBRE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 04 DE DICIEMBRE $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 07 DE OCTUBRE $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 25 DE OCTUBRE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSEGUN COTIZACION SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 1.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.820.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.