Orden de Compra. Nº1201-385-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1201-52-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1201-385-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1201-52-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1201-52-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.N.D. REGION XI
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Unidad de Compra Dussen N° 376
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.107.000-4
Dirección de Facturación Dussen N° 376
Comuna *
Impuesto 110253839,92
Dirección de Envío de la Factura Dussen N° 376
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA H H LIMITADA
Razón Social CONSTRUCTORA H H LIMITADA
R.U.T. 78.776.540-8
Sucursal CONSTRUCTORA H H LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111618
Servicios temporales de construcción1UnidadReposición de Gimnasio Municipal de Pto. Ibañez, localidad de Pto. Ibañez, segun Bases adjuntas  $ 580.283.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.283.368 $ 580.283.368
Total Neto $ 580.283.368
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.253.840
TOTAL OC $ 690.537.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.