Orden de Compra. Nº1202333-155-SE25 "SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA IMQ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1202333-155-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PRIVADA IMQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Unidad de Compra NORMANDIE 1916 QUINTERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Facturación NORMANDIE 1916 QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 38704707,34
Dirección de Envío de la Factura NORMANDIE 1916 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alguien te Cuida
Razón Social ALGUIEN TE CUIDA SPA
R.U.T. 76.521.007-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alguien te Cuida
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaSERVICIOS PRESTADOS EN FECHAS: 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.SERVICIOS PRESTADOS EN FECHAS: 01 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025. $ 203.708.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.708.986 $ 203.708.986
Total Neto $ 203.708.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.704.707
TOTAL OC $ 242.413.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.