Orden de Compra. Nº1202333-79-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1202333-30-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1202333-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1202333-30-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1202333-30-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Unidad de Compra NORMANDIE 1916 QUINTERO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTERO
R.U.T. 69.060.700-K
Dirección de Facturación NORMANDIE 1916 QUINTERO
Comuna Quintero
Impuesto 42920804,585
Dirección de Envío de la Factura NORMANDIE 1916 QUINTERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA NETDATABIO S.A.
Razón Social INGENIERIA NETDATABIO S.A.
R.U.T. 76.314.840-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA NETDATABIO S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1UnidadServicio de provisión de impresoras. 48 mesesVALOR REFERENCIAL $ 225.898.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.898.972 $ 225.898.972
Total Neto $ 225.898.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.920.805
TOTAL OC $ 268.819.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.