Orden de Compra. Nº1205889-2-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1205889-2-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1205889-2-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1205889-2-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1205889-2-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBESUP - Licitaciones
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Unidad de Compra Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 368 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR
R.U.T. 65.184.303-0
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 41366,952
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O’Higgins 1449, Torre 4 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Technosystems Chile Spa.
Razón Social TECHNOSYSTEMS CHILE SPA
R.U.T. 96.678.350-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Technosystems Chile Spa.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y TECNOLOGICO PARA LA SUBSECREATRIA DE EDUCACIÓN SUPERIORSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO POR 36 MESES US$ 217.720,80 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 217.720,80 US$ 217.720,80
Total Neto US$ 217.720,80
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 41.366,95
TOTAL OC US$ 259.087,75


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.