Orden de Compra. Nº1207912-15-AG26 "CONVENIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DIRECCION REGIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1207912-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DIRECCION REGIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL ARICA Y PARINACOTA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 386 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI
R.U.T. 62.000.890-7
Dirección de Facturación BOLOGNESI N° 306
Comuna Arica
Impuesto 175630,3
Dirección de Envío de la Factura BOLOGNESI N° 306
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho

Los productos o servicios deben ser entregados con guía de despacho señalando la orden de compra respectiva en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la solicitud mediante correo electrónico.

         

Los servicios deben ser entregados de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 horas, en Bolognesi #306, Arica

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 72747658
Razón Social ROSA MAGDALENA DE LOURDES HENRÍQUEZ NAVARRETE
R.U.T. 7.274.765-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 72747658
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalServicio mantención y recarga de extintores Dirección Regional 36 meses, según especificaciones técnicas adjuntas.Servicio mantención y recarga de extintores Dirección Regional 36 meses. $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.274.765-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.