Orden de Compra. Nº1208066-123-AG24 "20/27398 a compra ágil: 1208066-78-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1208066-123-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 20/27398 a compra ágil: 1208066-78-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VGE400051 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA
R.U.T. 70.885.500-6
Dirección de Facturación 2 NORTE 685
Comuna Talca
Impuesto 287394,95
Dirección de Envío de la Factura 2 NORTE 685
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HECTOR PATRICIO
Razón Social HÉCTOR PATRICIO JORQUERA ORELLANA
R.U.T. 11.676.306-0
Sucursal HECTOR PATRICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352311
Alúmina y otros compuestos de aluminio1UnidadEl proveedor deberá suministrar la mano de obra para la ejecución de 50 jornadas de mantenimiento de Muebles y Otros equivalentes a 8 horas de trabajo, para desarrollar una o más de las siguientes tareas dentro de las dependencias de la Universidad, de manera no consecutiva entre Abril hasta Agosto 2024. El servicio deberá ser suministrado por el proveedor considerando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas desde la notificación del requerimiento desde la Unidad de Mantenimiento.   $ 1.512.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.605 $ 1.512.605
Total Neto $ 1.512.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.395
TOTAL OC $ 1.800.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.676.306-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.