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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1208066-123-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
20/27398 a compra ágil: 1208066-78-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
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Dirección de Facturación |
2 NORTE 685 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
287394,95 |
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Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE 685 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HECTOR PATRICIO |
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Razón Social |
HÉCTOR PATRICIO JORQUERA ORELLANA
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R.U.T. |
11.676.306-0 |
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Sucursal |
HECTOR PATRICIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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12352311
| Alúmina y otros compuestos de aluminio | 1 | Unidad | El proveedor deberá suministrar la mano de obra para la ejecución de 50 jornadas de mantenimiento de Muebles y Otros equivalentes a 8 horas de trabajo, para desarrollar una o más de las siguientes tareas dentro de las dependencias de la Universidad, de manera no consecutiva entre Abril hasta Agosto 2024.
El servicio deberá ser suministrado por el proveedor considerando un tiempo máximo de respuesta de 4 horas desde la notificación del requerimiento desde la Unidad de Mantenimiento. | |
$ 1.512.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.605
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$ 1.512.605
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Total Neto
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$ 1.512.605
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.395
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$ 1.800.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.